Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 201500060 tablety a material PC 2 757.65 s DPH 11.06.2015 LK.Trade ZŠ, Saratovská ul. 85, LV Mgr. Dušan Polák riaditeľ školy 11.06.2015
    Objednávka 201500179 material SKD 2 310.00 s DPH 11.12.2015 eVector s.r.o ZŠ, Saratovská ul. 85, LV Mgr. Dušan Polák riaditeľ školy 11.12.2015
    Objednávka 201500073 maľovanie ŠJ 1 797.00 s DPH 12.08.2015 Túri Ladislav ZŠ, Saratovská ul. 85, LV Mgr. Dušan Polák riaditeľ školy 12.08.2015
    Objednávka 201500093 stravné lístky DOXX 1 732.50 s DPH 04.09.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o ZŠ, Saratovská ul. 85, LV Mgr. Dušan Polák riaditeľ školy 04.09.2015
    Objednávka 201500057 učebnice 1 682.76 s DPH 09.06.2015 Richard Šrobár - Littera ZŠ, Saratovská ul. 85, LV Mgr. Dušan Polák riaditeľ školy 09.06.2015
    Objednávka 201500061 set škol. lavica 1 645.00 s DPH 15.06.2015 eVector s.r.o ZŠ, Saratovská ul. 85, LV Mgr. Dušan Polák riaditeľ školy 15.06.2015
    Objednávka 201500180 reklamne predmety 1 509.66 s DPH 11.12.2015 ARDOX SK ZŠ, Saratovská ul. 85, LV Mgr. Dušan Polák riaditeľ školy 11.12.2015
    Objednávka 47/2012 elektroinštalcia 1 433.00 s DPH 03.05.2012 ELIM Levice s.r.o 26.06.2012
    Objednávka 201500063 dataprojektor 1 137.60 s DPH 19.06.2015 LK.Trade ZŠ, Saratovská ul. 85, LV Mgr. Dušan Polák riaditeľ školy 19.06.2015
    Objednávka 201500064 šat. skrinky 1 121.00 s DPH 24.06.2015 eVector s.r.o ZŠ, Saratovská ul. 85, LV Mgr. Dušan Polák riaditeľ školy 24.06.2015
    Objednávka 201500175 UP 1 090.00 s DPH 09.12.2015 Vrábel Milan ASTRA ZŠ, Saratovská ul. 85, LV Mgr. Dušan Polák riaditeľ školy 11.12.2015
    Objednávka 201500067 nábytok ŠJ 1 075.00 s DPH 07.07.2015 TEMPO KONDELA,s.r.o. ZŠ, Saratovská ul. 85, LV Mgr. Dušan Polák riaditeľ školy 07.07.2015
    Objednávka 201500022 športové potreby 1 063.50 s DPH 04.03.2015 Sportisimo SK ZŠ, Saratovská ul.85, LV Mgr.Dušan Polák riaditeľ 04.03.2015
    Faktúra 58211303 dobropis -21,92 s DPH 10.04.2012 SI TEPLO s.r.o 26.06.2012
    Faktúra 58211271 dobropis -4 310,39 s DPH 27.03.2012 SI TEPLO s.r.o 26.06.2012
    Zmluva 2019 darovacia zmluva s DPH 22.11.2019 Rodičovské združenie ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice PaedDr. Peter Kriška PhD. riaditeľ školy 22.11.2019
    Zmluva 33/2019 prenájom telocvične s DPH 13.09.2019 Ján Fraňa ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice PaedDr. Peter Kriška PhD. riaditeľ školy 13.09.2019
    Zmluva 38/2020/NZ/OSEM prenájom telocvične s DPH 03.06.2020 Renáta Kubovičová ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice PaedDr. Peter Kriška PhD. riaditeľ školy 03.06.2020
    Zmluva 841 internet s DPH 08.06.2020 Slovak Telecom a.s. ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice PaedDr. Peter Kriška PhD. riaditeľ školy 08.06.2020
    Zmluva 2019 darovacia zmluva s DPH 27.09.2019 Topmarket TM s.r.o. ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice PaedDr. Peter Kriška PhD. riaditeľ školy 27.09.2019
    << | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >> zobrazené záznamy: 301-320/527
    • Prihlásenie